
Nota Fiscal Eletrônica -
Nota Complementar
- Primeiramente cadastre uma nova CFOP
conforme abaixo:
No menu Contabilidade --> Natureza de Operação -->
Cadastro das CFOP's:
Ao acessar o cadastro, clique no botão [NOVO] e
cadastre no campo DAC o número 9 para nota
complementar do IPI.
NÃO marque as opções
em destaque "laranja" (Gera ICMS', 'Subs Tributária',
'Gerar Duplicata' e 'PIS/COFINS')

Com DAC número 8 para nota
complementar de ICMS.
Essas CFOP's não baixarão o estoque de
produtos e não lançaram boleto no Financeiro. NÃO marcar a Opção
de 'Calcular IPI', ' Calcular PIS/COFINS';

Serão utilizadas apenas para notas fiscais
complementares.
Para CFOP's de notas complementares - NÃO MARCAR
as opções em destaque laranja (Geração de Duplicatas,
PIS/Cofins e Gerar IPI).
Terá seis cadastros a saber:
DAC = 0 - Nota normal.
DAC = 2 - Nota complementar deVALOR
DO ITEM
DAC = 3 - Nota Fiscal de Ajuste.
DAC = 4 - Nota complementar de ICMS + IPI.
DAC = 5 - Nota complementar de ICMS + ICMS S.T.
DAC = 6 - Nota complementar de SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
DAC = 7 - Nota complementar de FRETE/SEGURO/OUTRAS
DESPESAS.
DAC = 8 - Nota complementar somente de ICMS.
DAC = 9 - Nota complementar somente de IPI.
Informamos ainda se a
mesma é de ENTRADA / SAÍDA (marcando o quadradinho 'NOTA
DE ENTRADA?' ), se
gera a CFOP irá gerar o cálculo da ST ( ticando o
quadradinho 'COM SUBSTITUIÇÃO?' ). Se Gera ICMS/DUPLICADA/CÁCULO DE
PIS/COFINS e ainda CALCULAR IPI? ( ticando o
quadradinho correspondente ).
Se a nota complementar for DAC 4 - ICMS + IPI, a CFOP terá de
ser marcada que gera IPI e ICMS e desmarcar a opção "Gerar
Duplicata":

Se a nota complementar for para outro estado, com seu
respectivo "Dac" 9 - IPI ou 8 - ICMS.
Para
gerar uma nota complementar de ICMS ou IPI, basta criar um pedido
com apenas um item que atenda a condição do complemento, ou
seja, produto que gere ICMS ou IPI conforme o caso.
É muito importante que o cadastro de produtos - aba impostos -
esteja preenchido corretamente. Para saber mais, clique aqui.
IMPORTANTE: Caso a empresa seja Simples Nacional que da direito
a crédito de ICMS o usuário deve informar a alíquota na
parametrização do sistema no campo [CRÉDITO DE ICMS -
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL] - dentro do
quadrado laranja número 02:
