Nota Fiscal Eletrônica - Nota Complementar

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Primeiramente cadastre uma nova CFOP conforme abaixo:
No menu Contabilidade --> Natureza de Operação --> Cadastro das CFOP's: 
Ao acessar o cadastro, clique no botão [NOVO] e cadastre no campo
DAC o número 9  para nota complementar do IPI.
NÃO marque as opções em destaque "laranja" (Gera ICMS', 'Subs Tributária', 'Gerar Duplicata' e 'PIS/COFINS')



Com DAC número 8 para nota complementar de ICMS. Essas CFOP's não baixarão o estoque de produtos e não lançaram boleto no Financeiro. NÃO marcar a Opção de 'Calcular IPI', ' Calcular PIS/COFINS'; 



Serão utilizadas apenas para notas fiscais complementares.
Para CFOP's de notas complementares -
NÃO MARCAR as opções em destaque laranja (Geração de Duplicatas, PIS/Cofins e Gerar IPI).

Terá seis cadastros a saber:

DAC = 0 - Nota normal
.  
DAC = 2 - Nota complementar deVALOR DO ITEM
DAC = 3 - Nota Fiscal de Ajuste.
DAC = 4 - Nota complementar de ICMS + IPI.
DAC = 5 - Nota complementar de ICMS + ICMS S.T.
DAC = 6 - Nota complementar de SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
DAC = 7 - Nota complementar de FRETE/SEGURO/OUTRAS DESPESAS.
DAC = 8 - Nota complementar somente de ICMS.
DAC = 9 - Nota complementar somente de IPI.

Informamos ainda se a mesma é de ENTRADA / SAÍDA (marcando o quadradinho 'NOTA DE ENTRADA?' )se gera a CFOP irá gerar o cálculo da ST  ( ticando o quadradinho 'COM SUBSTITUIÇÃO?' ).  Se Gera ICMS/DUPLICADA/CÁCULO DE PIS/COFINS e ainda CALCULAR IPI?  ( ticando o quadradinho correspondente ).

Se a nota complementar for DAC 4 - ICMS + IPI, a CFOP terá de ser marcada que gera IPI e ICMS e desmarcar a opção "Gerar Duplicata":



Se a nota complementar for para outro estado, com seu respectivo "Dac" 9
- IPI ou 8 - ICMS.
Para gerar uma nota complementar de ICMS ou IPI, basta criar um pedido com apenas um item que atenda a condição do complemento, ou seja, produto que gere ICMS ou IPI conforme o caso.

É muito importante que o cadastro de produtos - aba impostos - esteja preenchido corretamente. Para saber mais,
clique aqui.

IMPORTANTE: Caso a empresa seja Simples Nacional que da direito a crédito de ICMS o usuário deve informar a alíquota na parametrização do sistema no campo [CRÉDITO DE ICMS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL] - dentro do quadrado laranja número 02: